畢節(jié)市差旅費管理辦法,費用報銷單在什么情況下使用,費用報銷單在辦理報銷手續(xù)的情況下使用。費用報銷單一般用于直接費用的報銷,例如差旅費、招待費、辦公用品費等。費用報銷單必須有相關(guān)人員的簽字,是登記憑證的“自制原始憑證”。法律依據(jù):《財政部關(guān)于印發(fā)<中央和國家機關(guān)差旅費管理辦法>的通知》第三條差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。第四條中央單位應(yīng)當(dāng)建立健全公務(wù)出差審批制度。出差必須按規(guī)定報經(jīng)單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),從嚴(yán)控制出差人數(shù)和天數(shù);嚴(yán)格差旅費預(yù)算管理,控制差旅費支出規(guī)模;嚴(yán)禁無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅活動,嚴(yán)禁以任何名義和方式變相旅游,嚴(yán)禁異地部門間無實質(zhì)內(nèi)容的學(xué)習(xí)交流和考察調(diào)研。第五條財政部按照分地區(qū)、分級別、分項目的原則制定差旅費標(biāo)準(zhǔn),并根據(jù)經(jīng)濟社會發(fā)展水平、市場價格及消費水平變動情況適時調(diào)整。
六盤水差旅費管理辦法,差旅費報銷范圍是什么,差旅費報銷范圍是:乘坐交通工具的訂票費、改簽費、退票費等。出差補助天數(shù)等于出差返程日期減去出差出發(fā)日期,員工報銷時按財務(wù)部門規(guī)定填制報銷單據(jù),附原始票據(jù)。法律依據(jù):《財政部關(guān)于印發(fā)<中央和國家機關(guān)差旅費管理辦法>的通知》第三條差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。第四條中央單位應(yīng)當(dāng)建立健全公務(wù)出差審批制度。出差必須按規(guī)定報經(jīng)單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),從嚴(yán)控制出差人數(shù)和天數(shù);嚴(yán)格差旅費預(yù)算管理,控制差旅費支出規(guī)模;嚴(yán)禁無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅活動,嚴(yán)禁以任何名義和方式變相旅游,嚴(yán)禁異地部門間無實質(zhì)內(nèi)容的學(xué)習(xí)交流和考察調(diào)研。第五條財政部按照分地區(qū)、分級別、分項目的原則制定差旅費標(biāo)準(zhǔn),并根據(jù)經(jīng)濟社會發(fā)展水平、市場價格及消費水平變動情況適時調(diào)整。
2015工傷藥費報銷標(biāo)準(zhǔn),差旅費報銷的范圍,1、差旅費核算的內(nèi)容:用于出差旅途中的差旅費費用支出,包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
2、一般情況下,單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了,或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3、至于外地餐券不能計入差旅費中,稅法上并沒有相關(guān)的文件規(guī)定。
差旅費開支范圍包括:城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。
差旅費的證明材料包括:出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。
《中華人民共和國社會保險法》第二十三條
職工應(yīng)當(dāng)參加職工基本醫(yī)療保險,由用人單位和職工按照國家規(guī)定共同繳納基本醫(yī)療保險費。 無雇工的個體工商戶、未在用人單位參加職工基本醫(yī)療保險的非全日制從業(yè)人員以及其他靈活就業(yè)人員可以參加職工基本醫(yī)療保險,由個人按照國家規(guī)定繳納基本醫(yī)療保險費。
廣元市利州區(qū)律師,差旅費報銷的原則是什么,1、員工出差途中,因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點,經(jīng)出差簽批人書面/郵件確認(rèn)后,其增加的行程作為另一次出差時間,與原出差時間不連續(xù)計算。
2、差旅費必須在各部門預(yù)算總額內(nèi)控制開支,超預(yù)算不得開支。
3、出差標(biāo)準(zhǔn):員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標(biāo)準(zhǔn)見集團差旅費報銷管理制度。
4、員工出差必須事前提出書面申請,填制出差申請單,經(jīng)其直屬上級批準(zhǔn)。凡未得事先批準(zhǔn)的,一律不予報銷。
畢節(jié)市黨政機關(guān)差旅費管理辦法,公務(wù)員出差住宿標(biāo)準(zhǔn),《圖解官員公務(wù)外出差旅費標(biāo)準(zhǔn)》,對工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費等差旅費作出具體規(guī)定,其中伙食補助費報銷規(guī)定,市內(nèi)交通費報銷規(guī)定:每人每天80元包干使用,應(yīng)向接待單位或其他單位交納相關(guān)費用。中央和國家機關(guān)各級別工作人員出差,交通、住宿、伙食等花多少錢和報銷注意事項等都作了詳細(xì)的規(guī)定。其中,部級官員可坐頭等艙,省部級住宿800元。
工傷保險怎么報銷,差旅費規(guī)定,1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見,分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款計劃,由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后,經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。
3、出差人員回公司后,應(yīng)形成出差完成情況書面報告、并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報,由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果,簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
工傷保險怎么報銷,差旅費報銷規(guī)定,1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見,分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款計劃,由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后,經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。
3、出差人員回公司后,應(yīng)形成出差完成情況書面報告、并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報,由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果,簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
工傷怎么報銷,費用報銷管理制度,
公司費用報銷管理制度范本內(nèi)容如下:
一、目的 為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用成本,特制訂本制度。
二、適用范圍 本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。
三、出差管理
1.員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報市場總監(jiān)批準(zhǔn)(可電話確認(rèn))。
?。玻畣T工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分。
四、差旅費 差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、其他公務(wù)雜費等。
?。保畣T工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。
2.特殊情況,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可選擇飛機。
3.違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付) 。
?。矗袌鼋煌üぞ邞?yīng)使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。
?。担畣T工出差期間,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。
?。叮畣T工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費,如郵電費、文件復(fù)印費、傳真費等,實報實銷。
?。罚k事處主任、部門經(jīng)理的手機話費在公司報銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),扣除私人話費,實報實銷。
五、備用金管理
?。保鶕?jù)工作需要,員工出差或業(yè)務(wù)活動可預(yù)先向公司借支備用金,借支額度根據(jù)實際城要確定,由總經(jīng)理簽批。
?。玻畟溆媒鸾柚Ш髴?yīng)及時沖帳,備用金占用時間應(yīng)不超過15天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月。
?。常畬τ陂L期占用備用金的,財務(wù)部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。
六、報銷管理
1.駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。
?。玻M用報銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好,不符合標(biāo)準(zhǔn),或填報單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報銷,一律退回業(yè)務(wù)人員。
?。常畣螕?jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法: 差旅費報銷單
?。粒顚憙?nèi)容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。
?。拢迟N注意事項:將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。
費用報銷單
?。粒顚憙?nèi)容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等(不含差旅費)。
?。拢迟N注意事項:原則上只報銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財務(wù)說明情況?;蛞云渌睋?jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明情況。
?。茫涞制睋?jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷?!〈酥贫冗m用于公司全體員工,本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。
工傷醫(yī)療費報銷,農(nóng)村醫(yī)保有哪些不報,在非農(nóng)村醫(yī)保定點醫(yī)院就診,農(nóng)村醫(yī)保不接受報銷。住院期間的生活費,住宿費,差旅費等不報銷。非疾病產(chǎn)生的醫(yī)療費用,也是不可以用新農(nóng)合報銷的,按照國家規(guī)定,像整容,鑲牙,佩戴助聽器以及一些康復(fù)治療的手段都是不在新農(nóng)合報銷范圍之內(nèi)。
法院寄材料收差旅費,新農(nóng)什么病不報銷,在非新農(nóng)合定點醫(yī)院就診,新農(nóng)合不接受報銷。住院期間的生活費,住宿費,差旅費等不報銷。非疾病產(chǎn)生的醫(yī)療費用,也是不可以用新農(nóng)合報銷的,按照國家規(guī)定,像整容,鑲牙,佩戴助聽器以及一些康復(fù)治療的手段都是不在新農(nóng)合報銷范圍之內(nèi)。
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